中国内部控制研究中心业务范围※提供《中国企业内部控制年度研究报告》:每年跟踪中国上市公司和大中型企业内部控制规范实施进展情况,深入实际调查研究,定期提供具有时效性和综合性的《中国企业内部控制年度研究报告》
※承担内部控制高层次课题:围绕内部控制主题申报并承担国家自然科学基金,国家社会科学基金,财政部,教育部等课题,为相关部门提供具有全局性、战略性、前瞻性的内部控制问题研究报告
※出版《会计与控制评论》,拟与东北财经大学出版社合作,采取学术集刊的形式,出版《会计与控制评论》,以此为平台.为政府部门、高等院校.企业和中介机构及时提供最具有代表性的内部控制研究成果
※建设中国本土内部控制案例库:组织力量整理国内企业内部控制成功经验和失败教训,并在此基础上建设中国本土内部控制案例库,为理论界和实务界开展内部控制理论研究、教学培训和实务操作提供强大的资源支持
※开展各行业内部控制理论研究:中心将利用科学研究优势,立足共性,突出特点,针对传统制造业、高科技行业、金融保险业、小企业等不同类型企业的内部控制规范实施问题展开研究,从而为我国内部控制规范体系的不断完善提供相关政策建议
※构建中国企业内部控制评价系统:拟组织研究力量,借鉴国外先进研究成果,结合中国企业本土实际,构建中国企业内部控制评价系统,并在此基础上编制“中国上市公司内部控制指数排行榜”
※提供企业内部控制咨询与培训服务:中心将与中国会计学会、立信大华会计师事务所有限公司开展紧密合作,依靠中心团队优势与研究力量,为国内上市公司和大中型企业提供内部控制的咨询、培训等服务,真正实现理论和研究相结合
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。